×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
×
登录
中文版
|
English
兰州财经大学机构知识库
Lanzhou University of Finance and Economics. All
登录
注册
ALL
ORCID
题名
作者
发表日期
学科领域
关键词
文献类型
原始文献类型
出处
存缴日期
收录类别
出版者
资助项目
学科门类
馆藏号
学习讨论厅
首页
机构组织
作者
文献类型
知识图谱
学位论文
在结果中检索
机构组织
会计学院 [4]
作者
李洁 [1]
李娜娜 [1]
宋芳 [1]
杨荣美 [1]
语种
中文 [6]
出处
财会研究 [2]
中国外资 [1]
中国审计 [1]
发展 [1]
金融会计 [1]
收录类别
来源期刊等级
文献类型
期刊论文 [6]
发表日期
2021 [1]
2008 [1]
2007 [2]
2006 [1]
2002 [1]
版权保护
学位类别
×
知识图谱
LZUFE-KMS
反馈留言
浏览/检索结果:
共6条,第1-6条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
相关度降序
WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
期刊影响因子升序
期刊影响因子降序
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
信访举报落实工作的风险防范
期刊论文
中国审计, 2008, 期号: 8, 页码: 70-71
作者:
关李
收藏
  |  
浏览/下载:53/0
  |  
提交时间:2021/04/16
信访举报
风险防范
落实工作
审计公告制度
审计机关
审计部门
审计工作
审计风险
对国有商业银行内部审计现状的分析和思考
期刊论文
金融会计, 2007, 期号: 2007-09, 页码: 50-53
作者:
郑志丹
收藏
  |  
浏览/下载:81/0
  |  
提交时间:2021/03/24
商业银行内部审计
内部审计现状
内部审计部门
国有商业银行
风险导向审计
新审计准则
国际内部审计师协会
制度基础审计
分析和思考
内部审计职业界面临的挑战和机遇
期刊论文
财会研究, 2006, 期号: 2, 页码: 68-69
作者:
杨荣美
收藏
  |  
浏览/下载:66/0
  |  
提交时间:2021/03/24
内部审计外部化
内部审计师
内部审计部门
审计职业
内部审计人员
挑战和机遇
高校财务监管存在的问题及其解决途径
期刊论文
发展, 2007, 期号: 2007-12, 页码: 82-83
作者:
高炜
;
宋芳
收藏
  |  
浏览/下载:72/0
  |  
提交时间:2021/03/24
高校财务
预算外资金
高校内部审计
存在的问题
群众监督机制
低值易耗品
事后审计
建立健全
审计部门
专款专用
内控制度
安全保障制度
港口企业如何构建内审绩效评价体系?——基于平衡计分卡
期刊论文
中国外资, 2021, 期号: 2021,(07), 页码: 90-91
作者:
李娜娜
收藏
  |  
浏览/下载:67/0
  |  
提交时间:2021/09/08
绩效评价体系
内部审计工作
审计绩效
内部审计部门
平衡计分卡
内审工作
港口企业
企业内部审计
西部大开发形势下 加强和改进审计工作的想法
期刊论文
财会研究, 2002, 期号: 11, 页码: 61-62
作者:
李洁
收藏
  |  
浏览/下载:63/0
  |  
提交时间:2021/03/24
审计工作
审计部门
审计对象
加强和改进