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| 华联集团内部控制审计研究 学位论文 硕士研究生 F203.9/710 0003235 兰州: 兰州财经大学, 2020 作者: 韩春燕
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| 内部控制审计质量与盈余质量相关性研究—基于深市A股制造业上市公司的数据 学位论文 硕士研究生 F23/161 0000924 兰州: 兰州商学院, 2013 作者: 何勰
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| HQ公司内部控制审计现状及改进研究 学位论文 硕士研究生 F203.9/701 0003226 兰州: 兰州财经大学, 2020 作者: 程景行
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| 内部控制审计与财务报表审计的整合研究 期刊论文 现代经济信息, 2016, 期号: 15, 页码: 237 作者: 黄若琛
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| 整合审计及实施平台构建 期刊论文 发展, 2015, 期号: 2, 页码: 90+107 作者: 李莉; 朱旭华 ; 李宾
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| 基于内部控制的A公司合同管理优化研究 期刊论文 黑龙江人力资源和社会保障, 2022, 期号: 10, 页码: 58-60 作者: 杜玉瑞
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| 财务报告内部控制审计发展现状与改进 期刊论文 现代企业, 2022, 期号: 09, 页码: 169-171 作者: 崔振华
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| 天目药业内部控制缺陷优化—基于内部控制否定意见的财务后果分析 学位论文 硕士研究生 F239/262 0005938 甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2024 作者: 韩柳
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| Python对企业内部控制审计的影响 期刊论文 合作经济与科技, 2023, 期号: 18, 页码: 140-142 作者: 王红
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